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享受增值税免税政策的企业该如何开具红字发票?

时间:2022-12-19 00:31 点击次数:
 本文摘要:由于疫情的泛起,国家为了让企业在疫情期间也能够正常谋划,最大水平降低疫情对企业运营的影响,推出了许多税收优惠政策。为反抗疫情而出台的税收优惠政策较多,使得许多企业在享受原有的税收优惠政策与疫情税收优惠政策时存在许多疑问。那么,今天小编就为大家解说一下,在会计实务中,享受增值税免税政策的企业该如何开具红字发票呢?问:某公司是一家培训机构,是一般纳税人,按划定可以享受免征增值税政策。 1月份就当月收取的培训费开具了增值税专用发票,请问为了享受增值税免税政接应当如何开具红字发票?

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由于疫情的泛起,国家为了让企业在疫情期间也能够正常谋划,最大水平降低疫情对企业运营的影响,推出了许多税收优惠政策。为反抗疫情而出台的税收优惠政策较多,使得许多企业在享受原有的税收优惠政策与疫情税收优惠政策时存在许多疑问。那么,今天小编就为大家解说一下,在会计实务中,享受增值税免税政策的企业该如何开具红字发票呢?问:某公司是一家培训机构,是一般纳税人,按划定可以享受免征增值税政策。

1月份就当月收取的培训费开具了增值税专用发票,请问为了享受增值税免税政接应当如何开具红字发票?答:凭据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的通告》(2016第47号),增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,需要开具红字专用发票的,按以下方法处置惩罚:1.购置方取得专用发票已用于申报抵扣的,购置方可在增值税发票治理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的,购置方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购置方,以及购置方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在增值税发票治理系统中填开并上传《信息表》。

销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2.主管税务机关通过网络吸收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通事后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。

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3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票治理系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

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4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资推测税务机关对《信息表》内容举行系统校验。以上是小编为大家带来的享受增值税免税政策时红字发票的开具方法,希望对大家有所资助!本文泉源:国家税务总局,东奥会计在线整理在这里相信有许多想要学习会计的同学,大家可以关注小编头条号,下方评论区留言:想要学习,并收藏本文;私信小编:学习即可领取一整套系统的会计学习资料!还可以免费试学会计课程15天!因领取人数太多,不能实时回复,请大家耐心等候。


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